Понимание корпоративного налога и НДС в Турции

Понимание налогов и юридических обязанностей иностранных владельцев бизнеса в Турции

Турция — это процветающий рынок для иностранных предпринимателей, желающих открыть свой бизнес. Однако понимание налоговой системы и юридических обязанностей имеет решающее значение для обеспечения соответствия и избежания финансовых штрафов. В этом руководстве Вы найдете обзор основных налоговых и законодательных обязательств для иностранных владельцев бизнеса в Турции. Налоги и НДС в Турции

1. Корпоративное налогообложение в Турции

Иностранные владельцы бизнеса, работающие в Турции, должны соблюдать правила корпоративного налогообложения. Ключевые аспекты включают: Налог и НДС в Турции

  • Корпоративный подоходный налог (CIT): Стандартная ставка корпоративного налога в Турции составляет 20%, хотя она может меняться в зависимости от политики правительства.
  • Удерживаемый налог: Применяется к дивидендам, процентам и роялти, выплачиваемым нерезидентам, и обычно составляет 10-15%.
  • Авансовые налоговые платежи: Предприятия должны ежеквартально подавать авансовые налоговые декларации, зачитываемые в счет окончательного годового налогового обязательства.

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)

НДС — важный компонент турецкой налоговой системы. Ставки НДС варьируются в зависимости от товаров и услуг:

  • 1% на основные сельскохозяйственные продукты
  • 8% на некоторые продукты питания и медицинские услуги
  • 18% на товары и услуги общего назначения Иностранные предприятия должны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС и подавать ежемесячные декларации по НДС.

3. Подоходный налог с физических лиц для владельцев бизнеса

Если Вы получаете доход как владелец бизнеса в Турции, на Вас распространяются прогрессивные ставки подоходного налога:

  • 15% при доходе до 70,000 TRY
  • 20-35% для среднего заработка
  • 40% для тех, кто получает высокий доход свыше 880 000 TRY Иностранцы, классифицируемые как налоговые резиденты (проводящие в Турции более 183 дней в году), должны отчитываться о доходах по всему миру.

4. Взносы на социальное страхование (SGK)

Если Вы нанимаете персонал в Турции, по закону Вы обязаны зарегистрироваться в Институте социального обеспечения (SGK) и делать взносы:

  • Взнос работодателя: ~22,5% от зарплаты брутто
  • Взнос работника: ~14% от зарплаты брутто Несвоевременные выплаты могут привести к штрафам и юридическим последствиям.

5. Разрешения на работу и требования к проживанию

Иностранные владельцы бизнеса должны получить:

  • Разрешение на работу: Выдается Министерством труда для тех, кто активно работает в своем бизнесе.
  • Вид на жительство: Требуется для иностранцев, проживающих в Турции более 90 дней. Неполучение необходимых разрешений может привести к штрафам и депортации.

6. Финансовая отчетность и соответствие требованиям

Иностранные владельцы бизнеса должны придерживаться турецких стандартов бухгалтерского учета:

  • Ведите точную финансовую документацию
  • Предоставьте годовую финансовую отчетность
  • Подайте корпоративные налоговые декларации к апрелю следующего года
  • Работайте с сертифицированными бухгалтерами (SMMM) для обеспечения соответствия требованиям

7. Налоги и правила, действующие в конкретной отрасли

В некоторых отраслях существуют дополнительные налоговые и нормативные требования:

  • Сектор недвижимости: При условии уплаты налогов на недвижимость и сборов за передачу прав собственности (4%)
  • Туризм и гостеприимство: Специальное лицензирование и муниципальные налоговые обязательства
  • Бизнес, занимающийся импортом/экспортом: Таможенные пошлины и правила торговли

8. Соглашения об избежании двойного налогообложения (DTA)

Турция заключила соглашения с более чем 80 странами для предотвращения двойного налогообложения. Иностранные инвесторы могут воспользоваться снижением налогов или освобождением от них, если их страна заключила с Турцией соглашение о свободном налогообложении.

9. Закрытие бизнеса и налоговая очистка

Если Вы решили закрыть свой бизнес в Турции, Вы должны:

  • Уведомить Управление регистрации торговых операций
  • Урегулируйте невыполненные налоговые обязательства
  • Получите сертификат о разрешении на уплату налогов в Налоговом управлении
  • Представьте окончательный финансовый отчет Неправильное прекращение деятельности может привести к постоянным налоговым обязательствам и штрафам.

Заключительные мысли

Понимание налогообложения и юридических обязанностей крайне важно для иностранных владельцев бизнеса в Турции. Соблюдение корпоративных налогов, НДС, социального обеспечения и отраслевых норм поможет Вам вести успешный бизнес, избегая юридических проблем. Консультации с местными налоговыми экспертами и бухгалтерами могут упростить этот процесс и обеспечить соблюдение требований.

Нужна помощь с регистрацией налогов или финансовым планированием в Турции? Свяжитесь с нашими экспертами сегодня!

Присоединиться к обсуждению

Compare listings

сравнить
Need Help?